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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4829-966-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS DE ALIMENTOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4829-4-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
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R.U.T. |
69.264.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
6508,0472 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La frontera |
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Razón Social |
IVAN CARLOS CID LANTANO
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R.U.T. |
7.867.976-k |
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Sucursal |
La frontera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 200 | Unidad | VASOS DESECHABLES | |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.396
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50202311
| Bebidas | 5 | Unidad | BEBIDAS DE 3 LITROS | |
$ 1.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.445
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$ 8.445
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50201706
| Café | 1 | Tarro | CAFE | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.782
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$ 3.782
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50161510
| Sacarina o sucralosa | 2 | kilogramo | AZUCAR | |
$ 739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.478
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$ 1.479
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 20 | Paquete | GALLETAS | |
$ 524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.480
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$ 10.470
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14111705
| Servilletas de papel | 4 | Paquete | TOALLA NOVA | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.681
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Total Neto
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$ 34.253
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.508
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$ 40.761
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.