Orden de Compra. Nº483-177-AG26 "COMPRA AGIL: 483-135-COT26 - ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 483-177-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL: 483-135-COT26 - ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Contulmo
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 855 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Facturación Las Araucarias 1075
Comuna Contulmo
Impuesto 10288,88
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEFEMAT
Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
R.U.T. 10.568.142-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEFEMAT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadBARNIZ NATURAL   $ 17.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.452 $ 34.452
83101510
Agua fría2LitroAGUARRAS  $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.856 $ 4.856
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024 $ 5.024
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
13102011
Nylon - Poliamida (PA)1Unidad1 NYLON DE 3 METROS  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31201512
Cinta Transparente3UnidadCINTA MASKING ANCHA  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
Total Neto $ 54.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.289
TOTAL OC $ 64.441


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.568.142-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.