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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
483-177-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA AGIL: 483-135-COT26 - ARTICULOS DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
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R.U.T. |
61.607.103-3 |
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Dirección de Facturación |
Las Araucarias 1075 |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
10288,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Araucarias 1075 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CEFEMAT |
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Razón Social |
GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
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R.U.T. |
10.568.142-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CEFEMAT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 2 | Unidad | BARNIZ NATURAL | |
$ 17.226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.452
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$ 34.452
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83101510
| Agua fría | 2 | Litro | AGUARRAS | |
$ 2.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.856
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$ 4.856
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA 4" | |
$ 2.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.024
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$ 5.024
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA 3" | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA 2" | |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.672
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$ 1.672
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 1 | Unidad | 1 NYLON DE 3 METROS | |
$ 1.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512
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$ 1.512
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31201512
| Cinta Transparente | 3 | Unidad | CINTA MASKING ANCHA | |
$ 1.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.536
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$ 4.536
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Total Neto
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$ 54.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.289
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$ 64.441
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.