Orden de Compra. Nº483-518-SE11 "COMPRA DE LACTULOSA."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Contulmo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 483-518-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LACTULOSA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Contulmo
Razón Social Hospital Contulmo
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Contulmo
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Facturación Las Araucarias 1075
Comuna Contulmo
Impuesto 41433,3
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOFAR S A
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal SOCOFAR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171605
Lactulosa10FrascoLACTULOSA 1 LITRO 65% (PAD Y CP)LACTULOSA 1 LITRO 65% (PAD Y CP) $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.070 $ 218.070
Total Neto $ 218.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.433
TOTAL OC $ 259.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.