Orden de Compra. Nº
483-538-SE19
"
MATERIALES DE ASEO REP. ECONOMATO
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Contulmo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
483-538-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO REP. ECONOMATO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
H Contulmo
Razón Social
Hospital Contulmo
R.U.T.
61.607.103-3
Dirección de Unidad de Compra
Las Araucarias 1075
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2186 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Contulmo
R.U.T.
61.607.103-3
Dirección de Facturación
Las Araucarias 1075
Comuna
Contulmo
Impuesto
464295,21
Dirección de Envío de la Factura
Las Araucarias 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
5
Unidad no definida
DETERGENTE POLVO KL OMO MATIC
DETERGENTE POLVO
$ 26.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.295
$ 133.295
76111501
Servicios de limpieza de edificios
120
Unidad no definida
SABANILLA ELITE 2 ROLLOS (50X 48 )
SABANILLA ELITE
$ 7.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 877.800
$ 877.800
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTE /AMB FRUT.
DESODORANTE/AMB
$ 1.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.460
$ 12.460
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTE /AMB JARD.
DESODORANTE /AMB
$ 1.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.460
$ 12.460
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTE /AMB LLUV-
DESODORANTE /AMB
$ 1.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.110
$ 12.110
76111501
Servicios de limpieza de edificios
96
Unidad no definida
DESINFECTANTE A/SOL, LYSOFORM 360 CC
DESINFECTANTE A/SOL
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.960
$ 168.960
76111501
Servicios de limpieza de edificios
240
Unidad no definida
CLORO 1 LT CLOROX TRADICIONAL
CLORO 1 LT
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.480
$ 138.480
76111501
Servicios de limpieza de edificios
130
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL 250 MT
TOALLA DE PAPEL
$ 6.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 873.210
$ 873.210
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.590
$ 11.590
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORTANTE /AMB FRES
DESODORANTE /AMB
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.190
$ 12.190
53131627
Limpiador de mano
94
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX
LIMPIADOR PISO FLOTANTE
$ 1.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.684
$ 139.684
47131810
Productos para lavar platos
60
Unidad no definida
LAVALOZAS LIQ, 500 ML
LAVALOZAS LIQ,
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.420
$ 51.420
Total Neto
$ 2.443.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 464.295
TOTAL OC
$ 2.907.954
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.