Orden de Compra. Nº483-781-AG24 "Compra ágil: 483-539-COT24 MATERIALES CODE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 483-781-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 483-539-COT24 MATERIALES CODE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H Contulmo
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3501 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO
R.U.T. 61.607.103-3
Dirección de Facturación Las Araucarias 1075
Comuna Contulmo
Impuesto 17076,25
Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENICH
Razón Social VENICH SPA
R.U.T. 76.820.837-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENICH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo7UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925 $ 1.925
60123201
Cintas de papel1UnidadROLLO DE PAPEL AUTOADHESIVO PARA ETIQUETADORA 21 X 12 MM   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo100CajaCAJAS DE LAPICES DE 6 COLORES   $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
14111525
Papel multiuso2ResmaPAPEL FOTOCOPIA COLOR TAMAÑO CARTA   $ 4.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ TINTA GEL AZUL  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10UnidadTEMPERA 12 COLORES  $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
Total Neto $ 89.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.076
TOTAL OC $ 106.951


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.