|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4832-11705-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion De Administracion Y Finanzas |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cochamó
|
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cochamó
|
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
|
Comuna |
Cochamó
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
donjuve |
|
Razón Social |
JUVENAL MALDONADO ALMONACID
|
|
R.U.T. |
5.416.217-0 |
|
Sucursal |
donjuve |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 2 | Tarro | milo | milo |
$ 2.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.600
|
$ 4.600
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 3 | Tarro | leche 900 grs. | leche 900 grs. |
$ 3.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.400
|
$ 11.400
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 3 | kilogramo | Azúcar | Azúcar |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500
|
$ 1.500
|
14111704
| Papel higiénico | 6 | Rollo | papel higiénico | papel higiénico |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.740
|
$ 1.740
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 19.240
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.