Orden de Compra. Nº4832-211-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4832-25-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4832-211-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4832-25-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-25-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 32680
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Colmenares El Trebol
Razón Social MACARENA MONSERRAT ROJAS TORDECILLA
R.U.T. 9.235.152-1
Sucursal Colmenares El Trebol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10111305
Fármacos veterinarios4SobreAmitraz Apícola, sobres de 50 tiras, referencia Amivar  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
Total Neto $ 172.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.680
TOTAL OC $ 204.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.