Orden de Compra. Nº
4832-267-SE26
"
ADQUISICIÓN DE INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4832-267-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
*
Impuesto
6234,7987
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
marcos
Razón Social
MARCOS IVÁN MALDONADO CÁRCAMO
R.U.T.
13.738.965-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
marcos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Caja
té en bolsita Supremo Ceylan Premium de 20 unidades
té en bolsita Supremo Ceylan Premium de 20 unidades
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
vaso plástico desechable 16 oz
vaso plástico desechable 16 oz
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.723
52151503
Cubertería desechable doméstica
30
Unidad
cuchara plástica
cuchara plástica
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.008
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
20
Unidad
bon o bon 16 gr. frambuesa
bon o bon 16 gr. frambuesa
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
Café cruzeiro instant liofilizado granulado 170 gr.
Café cruzeiro instant liofilizado granulado 170 gr.
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
azúcar blanca granulada
azúcar blanca granulada
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
galleta Costa (2 Gretel chocolate 85 gr., y 2 Donuts chocolate 100 gr.)
galleta Costa (2 Gretel chocolate 85 gr., y 2 Donuts chocolate 100 gr.)
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
galleta tritón 116 gr. chocolate
galleta tritón 116 gr. chocolate
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
galleta Frac 110 gr. clásica
galleta Frac 110 gr. clásica
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
50181903
Galletas simples saladas
2
Paquete
Galleta Crackelet original Costa 85 gr.
Galleta Crackelet original Costa 85 gr.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Total Neto
$ 32.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.235
TOTAL OC
$ 39.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.