Orden de Compra. Nº4832-498-CM18 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4832-498-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 4243
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas3 (1006453 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANGOSTO 515-H UNIDAD 1024453(1006453) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANGOSTO 515-H UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.461 $ 4.461
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas6 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.032 $ 7.032
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1007643 )CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD 1025643(1007643) CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.122 $ 5.122
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado29 (1166190 )FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 1192360(1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: 7772853; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812 $ 812
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos10 (1273425 )CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO SIN ACCO CLIP AZUL UNIDAD 1299426(1273425) CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO SIN ACCO CLIP AZUL UNIDAD; Código: 3807722; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530 $ 2.530
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar50 (1333222 )SOBRE JORDAN AMERICANO CON ADHESIVO 80 GR 10 X 23 CM UNIDAD 1359365(1333222) SOBRE JORDAN AMERICANO CON ADHESIVO 80 GR 10 X 23 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 22.557
Descuento $ 226
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.243
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.