Orden de Compra. Nº
4832-583-SE13
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TRANSPORTE DE PASAJEROS
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4832-583-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
TRANSPORTE DE PASAJEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4832-36-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rosalp
Razón Social
ANA OTILIA SILVA POBLETE
R.U.T.
6.669.578-6
Sucursal
rosalp
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Puerto Montt
Viaje Río Puelo – Puerto Montt (traslado personal municipal por curso de capacitación departamento de Finanza, día 29 de agosto de 2013) Nota de Pedido Nº 27
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Cochamó
Viaje Río Puelo – Cochamó (traslado jugadores de fútbol, día 01 de septiembre de 2013) Nota de Pedido Nº 473
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Cochamó
Viaje Río Puelo – Cochamó (traslado jugadores de fútbol, día 08 de septiembre de 2013) Nota de Pedido Nº 474
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Puente Soldado Gómez
Viaje Río Puelo – Puente Soldado Gómez (traslado beneficiarios Proyecto del FOSIS "Yo Emprendo Semilla Chisol", día 27 de agosto de 2013) Nota de Pedido Nº 19
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Cochamó - Camino Nuevo
Viaje Río Puelo – Cochamó - Camino Nuevo (traslado equipo social por visitas Programa IEF, días 19 de Agosto y 10 de septiembre de 2013) Nota de Pedido Nº 39
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Cochamó
Viaje Río Puelo – Cochamó (traslado equipo social por reunión Programa Residencia familiar, día 28 de agosto de 2013) Nota de Pedido Nº 39
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Cascajal
Viaje Río Puelo – Cascajal (traslado personal Programa IEF, día 29 de agosto de 2013) Nota de Pedido Nº 39
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
Viaje Río Puelo – Cochamó
Viaje Río Puelo – Cochamó (traslado personal de la oficina de deportes y cultura por actividad cultural, día 20 de agosto de 2013) Nota de Pedido Nº 472
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 440.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 440.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.