Orden de Compra. Nº4832-68-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4832-5-L122"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4832-68-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4832-5-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-5-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 37274,2
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101606
Alcoholes carburantes gelificados15UnidadAlcohol gel envase de 240 ml 70%ALCOHOL GEL ENVASE DE 340 ML CON VALVULA MARCA DIFEM $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario15UnidadCajas de mascarillas desechables de tres pliegues (50 unidades)CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES DE TRES PLIEGUES CAJA 50 UNIDADES $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
42132202
Dediles10UnidadCajas de guantes de nitrilo azul G-10 talla M CAJA DE GUANTES DESECHABLES AZUL TALLA M 100 UNDS $ 8.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600
14111703
Toallas de papel8PaquetePaquete de toalla de papel de 2 rollos de 250 metros c/uPAQUETE DE TOALLA DE PAPEL DE 2 ROLLOS X 250 METROS CADA UNO MARCA TORK $ 7.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.280 $ 57.280
Total Neto $ 196.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.274
TOTAL OC $ 233.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.