Orden de Compra. Nº4832-75-SE10 "COMBUSTIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4832-75-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-02-2010
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC ENSENADA
Razón Social MARIO EDMUNDO BOHLE ROUGE
R.U.T. 8.920.084-9
Sucursal COPEC ENSENADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel1200Litropetroleopetroleo $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.400 $ 631.920
Bencina200Litrobencinabencina $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.200 $ 130.160
Total Neto $ 762.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 762.080

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.