Orden de Compra. Nº4832-906-SE15 "ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4832-906-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Independiente
Razón Social JUAN ENRIQUE MATAMALA HERNANDEZ
R.U.T. 7.644.227-4
Sucursal Independiente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaQuix   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190
47131801
Limpiadores de suelos1Unidad no definidaVirutilla piso  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
52121602
Servilletas4Unidad no definidaServilletas  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
10191506
Raticidas1Unidad no definidaRaticida  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCloro Gel  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131603
Esponjas1UnidadEsponja de olla  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
47131603
Esponjas3UnidadEsponja anatómica  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111703
Toallas de papel2UnidadToalla Papel  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111704
Papel higiénico10UnidadPapel Higienico  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
53131608
Jabones2UnidadJabones liquidos  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadCera Piso  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadAzúcar  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50201709
Café instantáneo2UnidadNescafe  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
12131706
Cerillas1UnidadFosforos  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 37.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 37.660

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.