Orden de Compra. Nº
4832-906-SE15
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ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4832-906-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4832-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Independiente
Razón Social
JUAN ENRIQUE MATAMALA HERNANDEZ
R.U.T.
7.644.227-4
Sucursal
Independiente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
Quix
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
47131801
Limpiadores de suelos
1
Unidad no definida
Virutilla piso
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
52121602
Servilletas
4
Unidad no definida
Servilletas
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
10191506
Raticidas
1
Unidad no definida
Raticida
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
Cloro Gel
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47131603
Esponjas
1
Unidad
Esponja de olla
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
47131603
Esponjas
3
Unidad
Esponja anatómica
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
Toalla Papel
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
Papel Higienico
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabones liquidos
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Unidad
Cera Piso
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
Azúcar
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
Nescafe
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
12131706
Cerillas
1
Unidad
Fosforos
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Total Neto
$ 37.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 37.660
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.