Orden de Compra. Nº4833-128-SE26 "Adquisición Escuela Río Puelo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-128-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Río Puelo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 20233,29
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores200UnidadGUANTE QUIR. LATEX T. M (PAR)  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadHERRAM JARDIN JUEGO 3 PIEZAS IMACASA (11625)  $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.236 $ 58.236
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBOLSA ASEO 70X90 CM X 10 UN  $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.945 $ 7.945
56101528
Plantas artificiales5UnidadALMACIGUERA PLASTICA 7x3 (21 celdas)  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
24101614
Sacos de aire para cargar25UnidadSACO PAPERO NUEVO 25 KG CORESA  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
10151805
Semillas o almácigos de cilantro5UnidadSEM.HZ.CILANTRO SANTO ANASAC X 5 GR  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345
10151512
Semillas o almácigos de lechuga5UnidadSEM.HZ LECHUGA MILAN ANASAC X 5 GR  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345
10151530
Semillas o almácigos de rábano5UnidadSEM.HZ RABANITO PUNTA BLANCA ANASAC X 5GR   $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345
Total Neto $ 106.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.233
TOTAL OC $ 126.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.