Orden de Compra. Nº
4833-128-SE26
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Adquisición Escuela Río Puelo
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-128-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Escuela Río Puelo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4832-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
*
Impuesto
20233,29
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA SPA
Razón Social
COVEPA SPA
R.U.T.
88.909.800-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COVEPA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
200
Unidad
GUANTE QUIR. LATEX T. M (PAR)
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad
HERRAM JARDIN JUEGO 3 PIEZAS IMACASA (11625)
$ 9.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.236
$ 58.236
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
BOLSA ASEO 70X90 CM X 10 UN
$ 1.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.945
$ 7.945
56101528
Plantas artificiales
5
Unidad
ALMACIGUERA PLASTICA 7x3 (21 celdas)
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
24101614
Sacos de aire para cargar
25
Unidad
SACO PAPERO NUEVO 25 KG CORESA
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.675
$ 3.675
10151805
Semillas o almácigos de cilantro
5
Unidad
SEM.HZ.CILANTRO SANTO ANASAC X 5 GR
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.345
$ 6.345
10151512
Semillas o almácigos de lechuga
5
Unidad
SEM.HZ LECHUGA MILAN ANASAC X 5 GR
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.345
$ 6.345
10151530
Semillas o almácigos de rábano
5
Unidad
SEM.HZ RABANITO PUNTA BLANCA ANASAC X 5GR
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.345
$ 6.345
Total Neto
$ 106.491
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.233
TOTAL OC
$ 126.724
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.