Orden de Compra. Nº4833-159-AG26 "Adquisición D.A.E.M"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-159-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición D.A.E.M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 58571,3
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISSUR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 78.214.161-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadLAVALOZAS 1 LTS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47121701
Bolsas de basura50UnidadPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131816
Desodorantes6UnidadDesodorante ambiental en aerosol   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131816
Desodorantes4UnidadLYSOFORM  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPEROS  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
47131602
Paños de limpieza absorbente8UnidadPaño multiuso Virutex ultra absorbente amarillo 3 un  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111703
Toallas de papel70Unidad PAQUETES Toalla De Papel Dobladas Doble Hoja 21.6x21cm 200u   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadDesodorante para WC Arom Pastilla Jardín de Lavanda 40 g  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiador líquido aromatizante Poett frescura de lavanda botella 900 ml  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131615
Escobillones3UnidadEscobillón Multiuso Tradicional Virutex   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12141901
Cloro Cl7UnidadCLORO GEL  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
14111704
Papel higiénico7PackPapel Higiénico Industrial 500 m 3 X 4 Rollos  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111703
Toallas de papel15PackToalla de papel en rollo hoja simple 2 rollos x 250 mts  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 308.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.571
TOTAL OC $ 366.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.