Orden de Compra. Nº
4833-232-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-40-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-232-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-40-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4833-40-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
28445,7246
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA MISTRAL
Razón Social
FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH
R.U.T.
4.403.268-6
Sucursal
LIBRERIA MISTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
150
Unidad
siliconas en barra artel
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.933
12352310
Siliconas
30
Unidad
siliconas liquidas 250 cc
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.760
$ 26.773
12352310
Siliconas
2
Unidad
pistola grande para silicona artel
$ 1.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.222
$ 3.222
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
huincha embalaje
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
31201610
Colas
20
Unidad
cola fria de 1/2 kgr
$ 1.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.640
$ 25.639
31211904
Brochas
10
Unidad
brochas 1"
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.324
44121618
Tijeras
6
Unidad
tijeras grandes (indicar tamaño)
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.897
44121706
Lápices de madera
100
Unidad
lapices de carbon 2H
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.252
60121112
Cartón piedra
70
Pliego
carton piedra delgado
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.690
$ 39.705
60111306
Normógrafos
2
Juego
normografo (letras y numeros) mediano
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
60111306
Normógrafos
2
Juego
normografos (letras y numeros) grande
$ 1.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.888
$ 3.887
Total Neto
$ 149.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.446
TOTAL OC
$ 178.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.