Orden de Compra. Nº4833-239-SE26 "Adquisición Escuela Sotomo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-239-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Sotomo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4833-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 28323,68
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153412
Tijeras de guillotina1Unidad no definidaGUILLOTINA GUILLOTINA METALICA 30X37.5 CMS OFICIO UNIDAD  $ 60.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.350 $ 60.350
14111537
Papel de etiquetas5UnidadDIAZOL PAPEL ETIQUETA ADHESIVO GLOSSY OFICIO UNIDAD  $ 9.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.355 $ 46.355
14111537
Papel de etiquetas5UnidadADETEC ETIQUETA AUTOADHESIVA ECOLOGICAS CARTA 216X279 COD 6913 25HJS UNIDAD  $ 4.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.825 $ 23.825
14111525
Papel multiuso1UnidadOFFILINE POUCHE OFICIO 229X368MM 100 HJ 125 MIC UNIDAD  $ 9.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.985 $ 9.985
14111525
Papel multiuso1UnidadOFFILINE POUCHE CARTA 125 MICRONES 100 HOJAS   $ 8.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.557 $ 8.557
Total Neto $ 149.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.324
TOTAL OC $ 177.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.