Orden de Compra. Nº4833-252-SE25 "Adquisición Escuela Pucheguín"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-252-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Pucheguín
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4833-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 16261,53
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta12Unidad no definidaPILOT LAPIZ GEL G-2 RETRACTIL 0.7 MM AZUL UNIDAD   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.716
60121109
Blocs de dibujo8Unidad no definidaARTEL BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 180 1/8 20 HOJAS UNIDAD   $ 2.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.208 $ 16.208
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos3UnidadTORRE ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEOS 518-H UNIDAD   $ 3.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.207 $ 9.207
44121708
Marcadores24UnidadPILOT MARCADOR PIZARRA NEGRO DESECHABLE WBMAR-M UNIDAD   $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.616 $ 26.616
55121618
Fundas de etiquetas20UnidadHAND FUNDA OFICIO 10 HOJAS UNIDAD   $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
Total Neto $ 85.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.262
TOTAL OC $ 101.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.