Orden de Compra. Nº
4833-259-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-39-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-259-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-39-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4833-39-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
36470,3138
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA MISTRAL
Razón Social
FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH
R.U.T.
4.403.268-6
Sucursal
LIBRERIA MISTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122016
Sujeta documentos
2
Caja
acco clips metalico para carpetas isofit
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984
$ 1.983
60121001
Pinturas
1
Caja
pinturas acrilicas diferentes colores artel
$ 3.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.003
$ 3.003
60102513
Juegos de dominó
5
Unidad
dominó
$ 1.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.055
$ 8.055
12352310
Siliconas
24
Unidad
silicona liquida 250 cc
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.408
$ 21.418
12352310
Siliconas
100
Unidad
barras silicona escolar larga artel
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.221
44111801
Rotuladores
20
Unidad
plumones negro permanente
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.240
$ 4.235
44121618
Tijeras
40
Unidad
tijeras grandes (INDICAR LARGO)
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 45.983
44121618
Tijeras
40
Unidad
tijeras punta roma mediana
$ 537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.480
$ 21.479
44121706
Lápices de madera
60
Unidad
lapices grafito faber castell
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.399
44121707
Lápices de colores
30
Unidad
lapices de colores 12 unid faber castell
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.908
31201610
Colas
6
kilogramo
cola fria 1/2 c/u
$ 1.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.034
$ 8.032
41111604
Reglas
40
Kit
reglas metalicas
$ 514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.560
$ 20.571
14121503
Cartulina
100
Pliego
carton forrado de colores
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.638
44111810
Escuadras
20
Juego
transportador , escuadras
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.025
Total Neto
$ 191.949
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.470
TOTAL OC
$ 228.419
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.