Orden de Compra. Nº4833-259-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-39-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-259-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4833-39-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4833-39-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 36470,3138
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MISTRAL
Razón Social FRANCISCO EMILIO SCHAFFER BIEBRACH
R.U.T. 4.403.268-6
Sucursal LIBRERIA MISTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos2Cajaacco clips metalico para carpetas isofit  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983
60121001
Pinturas1Cajapinturas acrilicas diferentes colores artel  $ 3.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.003 $ 3.003
60102513
Juegos de dominó5Unidaddominó   $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.055 $ 8.055
12352310
Siliconas24Unidadsilicona liquida 250 cc  $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.408 $ 21.418
12352310
Siliconas100Unidadbarras silicona escolar larga artel  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.221
44111801
Rotuladores20Unidadplumones negro permanente  $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.235
44121618
Tijeras40Unidadtijeras grandes (INDICAR LARGO)  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 45.983
44121618
Tijeras40Unidadtijeras punta roma mediana  $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.479
44121706
Lápices de madera60Unidadlapices grafito faber castell  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.399
44121707
Lápices de colores30Unidadlapices de colores 12 unid faber castell  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.908
31201610
Colas6kilogramocola fria 1/2 c/u  $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.034 $ 8.032
41111604
Reglas40Kitreglas metalicas  $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.571
14121503
Cartulina100Pliegocarton forrado de colores  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.638
44111810
Escuadras20Juegotransportador , escuadras  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
Total Neto $ 191.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.470
TOTAL OC $ 228.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.