Orden de Compra. Nº4833-326-SE23 "Adquisición Escuela Segundo Corral"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-326-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Segundo Corral
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 15966,38647
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTRELLA DE LAS MERCEDES
Razón Social ESTRELLA DE LAS MERCEDES DELGADO ALBORNOZ
R.U.T. 14.409.256-2
Sucursal ESTRELLA DE LAS MERCEDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidadtortas  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2Unidadkuchen  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
52151709
Set de cubiertos1Unidadset de cubiertos desechables  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
50202311
Bebidas3Unidadbebidas  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidadjugos  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
52152004
Platos domésticos1Unidadset de platos desechables  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.