Orden de Compra. Nº4833-386-R107 "Tinta"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-386-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Tinta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de materiales de oficina para uso del DAEM de Cochamó; impresión PADEM para las escuela y los concejales
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna -1
Impuesto 10042,849
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA SA
R.U.T. 93.224.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCartuchos de tintaTinta Epson C87 Negra original $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.860 $ 52.857
Total Neto $ 52.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.043
TOTAL OC $ 62.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.