|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4833-437-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición D.A.E.M. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4833-5-L125 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administracion Educacion Municipal |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
|
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
|
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
54720,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
|
Razón Social |
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
|
|
R.U.T. |
9.681.827-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad | TORRE ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEOS 518-H UNIDAD | |
$ 3.070,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.400
|
$ 61.400
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 20 | Unidad | EQUALIT RESMA PAPEL CARTA 500HJS UNIDAD
| |
$ 3.986,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.720
|
$ 79.720
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 20 | Unidad | EQUALIT RESMA PAPEL OFICIO 500HJS UNIDAD
| |
$ 4.703,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.060
|
$ 94.060
|
44121902
| Tinta china | 2 | Unidad | TRODAT TINTA NEGRA 7011 28ML UNIDAD
| |
$ 3.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.960
|
$ 6.960
|
44121701
| Lápiz pasta | 12 | Unidad | SABONIS ROLLER GEL GL620 0.5 AZUL | |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.200
|
$ 7.200
|
44121504
| Sobres de ventanillas | 50 | Unidad | TEKNOFAS SOBRE SACO OFICIO 25 X 36 CMS UNIDAD | |
$ 166,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.300
|
$ 8.300
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | ITALFORM FORMULARIO CONTINUO TRIPLICADO MEDIA CARTA 11X9.5
1000 HJS UNIDAD | |
$ 30.362,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.362
|
$ 30.362
|
|
|
Total Neto
|
$ 288.002
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.720
|
|
$ 342.722
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.