Orden de Compra. Nº4833-437-SE25 "Adquisición D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-437-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4833-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 54720,38
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas20UnidadTORRE ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEOS 518-H UNIDAD   $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.400 $ 61.400
14111506
Papel para impresora del ordenador20UnidadEQUALIT RESMA PAPEL CARTA 500HJS UNIDAD   $ 3.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.720 $ 79.720
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadEQUALIT RESMA PAPEL OFICIO 500HJS UNIDAD   $ 4.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.060 $ 94.060
44121902
Tinta china2UnidadTRODAT TINTA NEGRA 7011 28ML UNIDAD   $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
44121701
Lápiz pasta12UnidadSABONIS ROLLER GEL GL620 0.5 AZUL  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadTEKNOFAS SOBRE SACO OFICIO 25 X 36 CMS UNIDAD   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadITALFORM FORMULARIO CONTINUO TRIPLICADO MEDIA CARTA 11X9.5 1000 HJS UNIDAD  $ 30.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.362 $ 30.362
Total Neto $ 288.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.720
TOTAL OC $ 342.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.