Orden de Compra. Nº4833-480-SE16 "Adquisición D.A.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-480-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición D.A.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 445,462182
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes San Johaquin
Razón Social PABLO CESAR MARIN TELLEZ
R.U.T. 16.822.831-7
Sucursal Transportes San Johaquin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCloro Clorinda 1L.  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346 $ 2.345
Total Neto $ 2.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445
TOTAL OC $ 2.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.