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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4833-513-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Escuela Cochamó |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4832-5-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administracion Educacion Municipal |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
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Comuna |
Cochamó
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Impuesto |
16035,04164 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
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Razón Social |
FERRETERIAS WEITZLER S A
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R.U.T. |
92.874.000-5 |
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Sucursal |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 1 | Unidad | Código producto 37-0003-00024
WD-40 | |
$ 3.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.908
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$ 3.908
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24121502
| Sacos para empaquetado | 100 | Unidad | Código producto 49-0005-00001
SACO PAPERO 0.90X60 50 KG | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.807
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31201616
| Adhesivos líquidos | 3 | Unidad | Código producto 21-0015-00019
ADHES.PVC 725 / C/HU.237C | |
$ 2.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.453
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$ 6.454
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 15 | Unidad | Código producto 2-0001-00035
CINTA EL.SC SUP.33+NG 3/ | |
$ 3.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.225
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$ 57.227
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Total Neto
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$ 84.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.035
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$ 100.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.