Orden de Compra. Nº
4833-519-SE25
"
Adquisición Escuela Sotomo
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-519-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Escuela Sotomo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4833-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
*
Impuesto
65009,07
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121236
Pinceles
6
Unidad no definida
TIGRE PINCEL REDONDO N°4 432/04 UNIDAD
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
60121535
Goma de borrar
45
Unidad no definida
MILAN GOMA DE BORRAR PLASTICA (320) 23X61X12 UNIDAd
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.870
$ 12.870
44121707
Lápices de colores
5
Unidad
CARIOCA LAPICES TITA 12 COLORES TRIANGULARES UNIDAD
$ 2.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.045
$ 10.045
60124317
Masa de modelado
5
Unidad
TORRE PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES UNIDAD
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
14111531
Libros o cuadernos de registro
80
Unidad
TORRE CUADERNO COLLEGE LISO 7MM 100 HOJAS UNIDAD
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.520
$ 85.520
44121706
Lápices de madera
100
Unidad
ARTEL LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR UNIDAD
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
EQUALIT RESMA PAPEL CARTA 500HJS UNIDAD
$ 3.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.860
$ 39.860
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
EQUALIT RESMA PAPEL OFICIO 500HJS UNIDAD 5,00 4.703,00 $ 23.515
$ 4.703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.515
$ 23.515
14111610
Cartulina
3
Unidad
HAND CARTULINA DOBLE FAZ AZUL 54X77CM UNIDAD
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14111610
Cartulina
3
Unidad
HAND CARTULINA DOBLE FAZ ROJO 54X77CM UNIDAD
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
14111610
Cartulina
3
Unidad
HAND CARTULINA DOBLE FAZ NEGRO 54X77CM UNIDAD
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870
$ 870
53121603
Mochilas
5
Unidad
TILIBRA MOCILA ESCOLAR UNISEX UNIDAD
$ 16.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.495
$ 83.495
60121236
Pinceles
6
Unidad
TIGRE PINCEL REDONDO N°6 432-6
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
60121236
Pinceles
6
Unidad
TIGRE PINCEL REDONDO N°8 432-8
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
60121001
Pinturas
4
Unidad
ARTEL ACRILICO BLANCO TITANIO 112 250ML UNIDAD
$ 8.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.228
$ 32.228
Total Neto
$ 342.153
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.009
TOTAL OC
$ 407.162
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.