Orden de Compra. Nº4833-519-SE25 "Adquisición Escuela Sotomo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-519-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Sotomo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4833-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 65009,07
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles6Unidad no definidaTIGRE PINCEL REDONDO N°4 432/04 UNIDAD  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
60121535
Goma de borrar45Unidad no definidaMILAN GOMA DE BORRAR PLASTICA (320) 23X61X12 UNIDAd   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
44121707
Lápices de colores5UnidadCARIOCA LAPICES TITA 12 COLORES TRIANGULARES UNIDAD   $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.045 $ 10.045
60124317
Masa de modelado5UnidadTORRE PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES UNIDAD   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
14111531
Libros o cuadernos de registro80UnidadTORRE CUADERNO COLLEGE LISO 7MM 100 HOJAS UNIDAD   $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.520 $ 85.520
44121706
Lápices de madera100UnidadARTEL LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR UNIDAD   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111509
Artículos de papelería10UnidadEQUALIT RESMA PAPEL CARTA 500HJS UNIDAD   $ 3.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.860 $ 39.860
14111509
Artículos de papelería5UnidadEQUALIT RESMA PAPEL OFICIO 500HJS UNIDAD 5,00 4.703,00 $ 23.515   $ 4.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.515 $ 23.515
14111610
Cartulina3UnidadHAND CARTULINA DOBLE FAZ AZUL 54X77CM UNIDAD   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111610
Cartulina3UnidadHAND CARTULINA DOBLE FAZ ROJO 54X77CM UNIDAD   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111610
Cartulina3UnidadHAND CARTULINA DOBLE FAZ NEGRO 54X77CM UNIDAD   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
53121603
Mochilas5UnidadTILIBRA MOCILA ESCOLAR UNISEX UNIDAD   $ 16.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.495 $ 83.495
60121236
Pinceles6UnidadTIGRE PINCEL REDONDO N°6 432-6  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
60121236
Pinceles6UnidadTIGRE PINCEL REDONDO N°8 432-8   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
60121001
Pinturas4UnidadARTEL ACRILICO BLANCO TITANIO 112 250ML UNIDAD   $ 8.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.228 $ 32.228
Total Neto $ 342.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.009
TOTAL OC $ 407.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.