Orden de Compra. Nº
4833-520-SE25
"
Adquisición Escuela San Antonio
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-520-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Escuela San Antonio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4833-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
*
Impuesto
46173,42
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
4
Unidad
KENDY CAJA PLASTICA PRAGA CHICA N°1 10 LITROS UNIDAD
$ 1.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.176
$ 7.176
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
1
Unidad
TORRE ACCOCLIPS METALICOS DORADOS 50 UNIDADES
$ 2.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.528
$ 2.528
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
[78PAPER MATE CORRECTOR BOTELLA 20 ML UNIDAD
$ 823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.292
$ 3.292
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
PAPER MATE LAPIZ CORRECTOR 7 ML UNIDAD
$ 1.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.684
$ 5.684
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
EQUALIT RESMA PAPEL CARTA 500HJS UNIDAD
$ 3.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.720
$ 79.720
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
EQUALIT RESMA PAPEL OFICIO 500HJS UNIDAD
$ 4.703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.515
$ 23.515
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
4
Unidad
KENDY CAJA MULTI POSEIDON CHIC Nº2 (6LT) TAPA/MANILL
$ 4.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.060
$ 18.060
44103504
Espirales de encuadernación
4
Unidad
IBICO ESPIRAL 38 MM 25 UNIDADES
$ 11.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.076
$ 45.076
11101501
Mica
1
Unidad
OFFILINE MICA CARTA NATURAL 100 UNIDADES
$ 11.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.487
$ 11.487
11101501
Mica
1
Unidad
GBC MICA OFICIO LISA NATURAL 30 UNIDADES
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
44103504
Espirales de encuadernación
2
Unidad
OFFILINE ESPIRAL PLASTICO 26 MM 25 UNIDADES
$ 6.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.570
$ 12.570
27111803
Escuadras
30
Unidad
HAND ESCUADRA C/ TRANSPORTADOR 30CMS 45° UNIDAD
$ 922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.660
$ 27.660
Total Neto
$ 243.018
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.173
TOTAL OC
$ 289.191
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.