Orden de Compra. Nº4833-520-SE25 "Adquisición Escuela San Antonio"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-520-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela San Antonio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4833-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna *
Impuesto 46173,42
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4UnidadKENDY CAJA PLASTICA PRAGA CHICA N°1 10 LITROS UNIDAD   $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.176 $ 7.176
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas1UnidadTORRE ACCOCLIPS METALICOS DORADOS 50 UNIDADES   $ 2.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.528 $ 2.528
44121802
Líquido corrector4Unidad[78PAPER MATE CORRECTOR BOTELLA 20 ML UNIDAD   $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292 $ 3.292
44121802
Líquido corrector4UnidadPAPER MATE LAPIZ CORRECTOR 7 ML UNIDAD   $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.684 $ 5.684
14111509
Artículos de papelería20UnidadEQUALIT RESMA PAPEL CARTA 500HJS UNIDAD   $ 3.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.720 $ 79.720
14111509
Artículos de papelería5UnidadEQUALIT RESMA PAPEL OFICIO 500HJS UNIDAD   $ 4.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.515 $ 23.515
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4UnidadKENDY CAJA MULTI POSEIDON CHIC Nº2 (6LT) TAPA/MANILL   $ 4.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
44103504
Espirales de encuadernación4UnidadIBICO ESPIRAL 38 MM 25 UNIDADES   $ 11.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.076 $ 45.076
11101501
Mica1UnidadOFFILINE MICA CARTA NATURAL 100 UNIDADES   $ 11.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.487 $ 11.487
11101501
Mica1UnidadGBC MICA OFICIO LISA NATURAL 30 UNIDADES   $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
44103504
Espirales de encuadernación2UnidadOFFILINE ESPIRAL PLASTICO 26 MM 25 UNIDADES   $ 6.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570 $ 12.570
27111803
Escuadras30UnidadHAND ESCUADRA C/ TRANSPORTADOR 30CMS 45° UNIDAD   $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.660 $ 27.660
Total Neto $ 243.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.173
TOTAL OC $ 289.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.