Orden de Compra. Nº
4833-648-SE17
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Adquisición Escuela Segundo Corral
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-648-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Escuela Segundo Corral
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4832-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
47372,268757
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
claudiomaldonadoc
Razón Social
CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO
R.U.T.
13.123.157-1
Sucursal
claudiomaldonadoc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
3
Unidad
Escobillones
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.546
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
Papeleros
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.470
$ 16.471
30161707
Suelos de vinilo
6
Unidad
Limpia pies para entrada de goma
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.748
$ 29.748
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad
Cera liquida para pisos vitrificados
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.158
$ 19.160
10191509
Insecticidas
4
Unidad
Insecticida raid mata arañas
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.092
$ 11.092
27112005
Hachas
1
Unidad
Hacha casco con mango
$ 20.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.084
$ 20.084
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
Cif
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
12141901
Cloro Cl
8
Unidad
Cloro gel
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.756
47131801
Limpiadores de suelos
12
Unidad
Poet limpiador liquido
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.156
$ 18.151
47131803
Desinfectantes domésticos
8
Unidad
Vim
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.084
47131824
Productos de limpieza de ventanas
12
Unidad
Limpia vidrios con gatillo
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.196
$ 23.193
47131816
Desodorantes
6
Unidad
Lysoform
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
47131602
Paños de limpieza absorbente
12
Unidad
Paños de limpieza
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
Traperos
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.236
$ 28.235
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
Bolsa de basura para papeleros baño (10 unid c/u)
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
53131608
Jabones
4
Unidad
Jabon liquido recarga litro
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.050
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Par
Guantes de limpieza
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
Total Neto
$ 249.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.372
TOTAL OC
$ 296.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.