Orden de Compra. Nº4833-704-SE17 "Adquisicion Escuela Cochamo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-704-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Cochamo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-5-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 32381,42849
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171511
Herramientas de soldadura1UnidadCODIGO PRODUCTO 28-0007-00166 PORTAELEC. 500AMP BLISTER  $ 9.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.017 $ 9.017
27112109
Herramientas magnéticas1UnidadCODIGO PRODUCTO 10-0004-00231 ATORN. 1/4 FS4000 HEX 570  $ 63.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.487 $ 63.487
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0012-00002 OVEROL GABA.REF.AZW050  $ 8.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496 $ 8.496
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0012-00001 OVEROL GABA.REF.AZW050  $ 8.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.496 $ 8.496
53111601
Zapatos de hombre1UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0001-00962 BOTIN CABBEEN LI500 N41  $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
53111601
Zapatos de hombre1UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0001-00963 BOTIN CABBEEN LT500 N42  $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
46181504
Guantes protectores1UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0011-00018 GUANTE SOLDADOR AT-19 MA  $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
46181504
Guantes protectores4UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0011-00092 GUANTE SUPERVISOR NAT.S/  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
Total Neto $ 170.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.381
TOTAL OC $ 202.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.