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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4833-71-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Jardín Mis primeros pasitos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administracion Educacion Municipal |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
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Comuna |
*
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHRISTIAN GREULICH |
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Razón Social |
CHRISTIAN GREULICH
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R.U.T. |
12.113.118-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHRISTIAN GREULICH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70151701
| Transporte o tala de troncos | 20 | Unidad | transporte de leña desde llanada grande a rio puelo (20 varas) | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.