|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4833-722-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Escuela Río Puelo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4833-8-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administracion Educacion Municipal |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
|
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
|
|
R.U.T. |
69.252.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
|
Comuna |
Cochamó
|
|
Impuesto |
46989,075807 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.263.170-5 |
|
Sucursal |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211708
| Trackballs y mouse de computador | 10 | Unidad | Mouse Inalambrico Logitech | |
$ 9.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.600
|
$ 91.597
|
43201801
| Unidades de discos flexibles | 17 | Unidad | Pendrive 32 GB | |
$ 9.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 155.720
|
$ 155.714
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.311
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.989
|
|
$ 294.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.