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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4833-84-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Flete |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de transporte Funcionarias del Equipo Multidiciplinario del DAEM, los días miércoles 14 y jueves 15 a Llaguepe, El Queche y Yates. |
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Proveniente de Licitación
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4832-1-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administracion Educacion Municipal |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cochamó
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago Bueras S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cochamó
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Roberto Alfonso Morales Soto
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R.U.T. |
11.927.831-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad | Transportes de personal | Flete Río Puelo - Alto Puelo, día miércoles 14/05/08. |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad | Transportes de personal | Flete Río Puelo - LLaguepe - Yates - El Queche, jueves 15/05/08. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 30.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 30.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.