Orden de Compra. Nº
4833-86-SE17
"
Adquisicion Escuela Llanada Grande
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-86-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion Escuela Llanada Grande
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4832-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
82748,988803
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
claudiomaldonadoc
Razón Social
CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO
R.U.T.
13.123.157-1
Sucursal
claudiomaldonadoc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
15
Caja
GUANTES DE LATEX
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.735
$ 27.731
39101605
ampolletas fluorescentes
10
Unidad
AMPOLLETAS
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
27112004
Palas
3
Unidad
PALAS PLASTICAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
47131805
Limpiadores de uso general
30
Unidad
CLORO GEL
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.350
$ 40.336
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
CIF
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.487
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS DE ASEO DOBLE CON OJAL
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.059
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS NARANJOS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
30
Unidad
MASCARILLAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.735
$ 27.731
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.655
47131811
Productos de lavandería
12
Unidad
DETERGENTE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.204
$ 24.202
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA PISO FLOTANTE
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.580
$ 49.580
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
100
Paquete
CERA CREMA NUGGET ROJA
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.500
$ 81.513
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES DE CABRETILLA
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.731
Total Neto
$ 435.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 82.749
TOTAL OC
$ 518.270
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.