Orden de Compra. Nº4833-86-SE17 "Adquisicion Escuela Llanada Grande"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-86-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Llanada Grande
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 82748,988803
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudiomaldonadoc
Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO MALDONADO CARCAMO
R.U.T. 13.123.157-1
Sucursal claudiomaldonadoc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos15CajaGUANTES DE LATEX  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731
39101605
ampolletas fluorescentes10UnidadAMPOLLETAS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
27112004
Palas3UnidadPALAS PLASTICAS  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadCLORO GEL  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.336
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadCIF  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE ASEO DOBLE CON OJAL  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS NARANJOS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per30UnidadMASCARILLAS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLONES  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIAVIDRIOS  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.655
47131811
Productos de lavandería12UnidadDETERGENTE  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.202
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA PISO FLOTANTE  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos100PaqueteCERA CREMA NUGGET ROJA  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.513
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES DE CABRETILLA  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.731
Total Neto $ 435.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.749
TOTAL OC $ 518.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.