Orden de Compra. Nº
4833-880-SE19
"
Adquisición Escuela Río Puelo
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4833-880-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Escuela Río Puelo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T.
69.252.000-9
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
90313,08
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social
VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T.
9.681.827-0
Sucursal
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
48
Unidad
pliegos cartulinas
$ 96,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.608
$ 4.608
44111516
Agendas
18
Unidad
agenda borlando 2020
$ 8.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.380
$ 160.380
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
15
Unidad
cola fria 250 grs
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.690
$ 21.690
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
10
Unidad
pliegs goma eva blanca
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
44121707
Lápices de colores
20
Unidad
lapiz color x 12 colores
$ 1.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.520
$ 31.520
12171703
Tintas
12
Unidad
tinta para impresora brother mfc-t910dw
$ 10.793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.516
$ 129.516
31201601
Adhesivos químicos
36
Unidad
pegamento en barra 36 grs torre
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad
barra silicona
$ 1.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.060
$ 10.060
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Unidad
tempera x 12 colores
$ 1.181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.810
$ 11.810
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
2
Unidad
tarjeta americano
$ 5.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.302
$ 10.302
14111506
Papel para impresora del ordenador
6
Unidad
opalina carta hilada
$ 10.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.076
$ 62.076
44102002
Sobres de laminador
150
Unidad
sobre americano
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
Total Neto
$ 475.332
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.313
TOTAL OC
$ 565.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.