Orden de Compra. Nº4833-880-SE19 "Adquisición Escuela Río Puelo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-880-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Escuela Río Puelo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 90313,08
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina48Unidadpliegos cartulinas  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608 $ 4.608
44111516
Agendas18Unidadagenda borlando 2020  $ 8.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.380 $ 160.380
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento15Unidadcola fria 250 grs  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.690 $ 21.690
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10Unidadpliegs goma eva blanca  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
44121707
Lápices de colores20Unidadlapiz color x 12 colores  $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.520 $ 31.520
12171703
Tintas12Unidadtinta para impresora brother mfc-t910dw  $ 10.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.516 $ 129.516
31201601
Adhesivos químicos36Unidadpegamento en barra 36 grs torre  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidadbarra silicona  $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.060
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Unidadtempera x 12 colores  $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.810 $ 11.810
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio2Unidadtarjeta americano  $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.302 $ 10.302
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidadopalina carta hilada  $ 10.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.076 $ 62.076
44102002
Sobres de laminador150Unidadsobre americano  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
Total Neto $ 475.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.313
TOTAL OC $ 565.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.