Orden de Compra. Nº4833-992-SE17 "Adquisicion Escuela Rio Puelo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4833-992-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Escuela Rio Puelo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4832-5-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administracion Educacion Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
R.U.T. 69.252.000-9
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 20813,7814314
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0001-00968 BOTIN CABBEEN LI501 N39  $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.655 $ 38.655
47121801
Plumeros4UnidadCODIGO PRODUCTO 3-0015-00035 PLUMERO FIBRA 15961  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
46181504
Guantes protectores4UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0011-00127 GUANTE HILO S/P 3 HEBRAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
46181504
Guantes protectores4UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0011-00210 GUANTE DOMESTICO T/M  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
53111601
Zapatos de hombre1UnidadCODIGO PRODUCTO 36-0001-00961 BOTIN CABBEEN LI500 N40  $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadCODIGO PRODUCTO 1-0009-00004 AGOREX SILICONA 1100 TRA  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
Total Neto $ 109.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.814
TOTAL OC $ 130.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.