Orden de Compra. Nº4834-150-AG26 "SERVICIO CONTROL DE PLAGAS CESFAM RÍO PUELO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-150-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONTROL DE PLAGAS CESFAM RÍO PUELO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.000.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 176320
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ejecución del servicio.Coordinar ejecución del servicio con Director Cesfam, Don César Henríquez Arias, email directorcesfamcochamo@gmail.com.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Esfera Austral
Razón Social ESFERA AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.140.021-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Esfera Austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85111513
Servicios de desinsectación3UnidadServicio de desinsectación (fumigación) realizada en los meses de junio, septiembre y diciembre 2026, según planificación adjunta.Servicio de desinsectación (fumigación) realizada en los meses de junio, septiembre y diciembre 2026, según planificación adjunta. $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
72102104
Control estructural de plagas7UnidadServicio de desratización realizada en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2026, según planificación adjunta.Servicio de desratización realizada en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2026, según planificación adjunta. $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.000 $ 651.000
76101503
Servicios de desinfección o desodorización4UnidadServicio de desinfección (sanitización) realizada en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre 2026, según planificación adjunta.Servicio de desinfección (sanitización) realizada en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre 2026, según planificación adjunta. $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 928.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.320
TOTAL OC $ 1.104.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.