Orden de Compra. Nº
4834-150-AG26
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SERVICIO CONTROL DE PLAGAS CESFAM RÍO PUELO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4834-150-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS CESFAM RÍO PUELO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.000.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
176320
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Ejecución del servicio.
Coordinar ejecución del servicio con Director Cesfam, Don César Henríquez Arias, email directorcesfamcochamo@gmail.com.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Esfera Austral
Razón Social
ESFERA AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.140.021-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Esfera Austral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85111513
Servicios de desinsectación
3
Unidad
Servicio de desinsectación (fumigación) realizada en los meses de junio, septiembre y diciembre 2026, según planificación adjunta.
Servicio de desinsectación (fumigación) realizada en los meses de junio, septiembre y diciembre 2026, según planificación adjunta.
$ 43.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.000
$ 129.000
72102104
Control estructural de plagas
7
Unidad
Servicio de desratización realizada en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2026, según planificación adjunta.
Servicio de desratización realizada en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2026, según planificación adjunta.
$ 93.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 651.000
$ 651.000
76101503
Servicios de desinfección o desodorización
4
Unidad
Servicio de desinfección (sanitización) realizada en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre 2026, según planificación adjunta.
Servicio de desinfección (sanitización) realizada en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre 2026, según planificación adjunta.
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
Total Neto
$ 928.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.320
TOTAL OC
$ 1.104.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.