Orden de Compra. Nº4834-152-CM26 "MATERIALES DE ASEO CESFAM RÍO PUELO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-152-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CESFAM RÍO PUELO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 144253,32
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MYC LTDA.
Razón Social COMERCIAL MYC LIMITADA
R.U.T. 77.008.207-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MYC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN X24 (4582550) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN X(4582550) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Cochamó; SANTIAGO BUERAS S/N $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.608 $ 217.608
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN X60 (4630316) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN X(4630316) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250M 2 ROLLOS REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Cochamó; SANTIAGO BUERAS S/N $ 9.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.620 $ 541.620
Total Neto $ 759.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.253
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 903.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.