Orden de Compra. Nº
4834-196-SE22
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MATERIALES DE ASEO PSR COMUNA COCHAMÓ
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4834-196-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO PSR COMUNA COCHAMÓ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
59167,14
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gladys Bettina Paredes Aguilar EIRL
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERLOCAL SPA
R.U.T.
76.148.694-2
Sucursal
Gladys Bettina Paredes Aguilar EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
Desinfectante piso 900 ml.
Limpiapisos desinfectante primavera 900 ml.
$ 1.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.808
$ 32.808
53131608
Jabones
10
Unidad
Jabón líquido 900 ml.
Jabón líquido 900 ml.
$ 1.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.140
$ 16.140
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Trapero piso.
Trapero microfibra.
$ 1.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.190
$ 11.190
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
Desinfectante en aerosol.
Desinfectante en aerosol vainilla 360 cm3.
$ 1.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.016
$ 44.016
10191509
Insecticidas
12
Unidad
Insecticida aerosol.
Insecticida en aerosol moscas y zancudos 220 cc.
$ 2.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.292
$ 26.292
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
Pilas AA.
Pilas AA.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
Pilas AAA.
Pilas AAA.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
14111704
Papel higiénico
32
Paquete
Papel higiénico doble hoja 50 metros x 4 unidades.
Papel higiénico doble hoja 50 metros x 4 unidades.
$ 2.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.568
$ 77.568
14111703
Toallas de papel
48
Paquete
Toallas de papel 24 metros x 2 unidades.
Toallas de papel toble hoja 24 metros x 2 unidades.
$ 1.524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.152
$ 73.152
Total Neto
$ 311.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.167
TOTAL OC
$ 370.573
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.