Orden de Compra. Nº4834-196-SE22 "MATERIALES DE ASEO PSR COMUNA COCHAMÓ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-196-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PSR COMUNA COCHAMÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 59167,14
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys Bettina Paredes Aguilar EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERLOCAL SPA
R.U.T. 76.148.694-2
Sucursal Gladys Bettina Paredes Aguilar EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDesinfectante piso 900 ml.Limpiapisos desinfectante primavera 900 ml. $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.808 $ 32.808
53131608
Jabones10UnidadJabón líquido 900 ml.Jabón líquido 900 ml. $ 1.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
47131618
Mopas húmedas10UnidadTrapero piso.Trapero microfibra. $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDesinfectante en aerosol.Desinfectante en aerosol vainilla 360 cm3. $ 1.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.016 $ 44.016
10191509
Insecticidas12UnidadInsecticida aerosol.Insecticida en aerosol moscas y zancudos 220 cc. $ 2.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.292 $ 26.292
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPilas AA.Pilas AA. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPilas AAA.Pilas AAA. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
14111704
Papel higiénico32PaquetePapel higiénico doble hoja 50 metros x 4 unidades.Papel higiénico doble hoja 50 metros x 4 unidades. $ 2.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.568 $ 77.568
14111703
Toallas de papel48PaqueteToallas de papel 24 metros x 2 unidades.Toallas de papel toble hoja 24 metros x 2 unidades. $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.152 $ 73.152
Total Neto $ 311.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.167
TOTAL OC $ 370.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.