Orden de Compra. Nº4834-277-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4834-6-R118"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-277-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4834-6-R118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4834-6-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 34534,21
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WhimsiesLtda
Razón Social COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA
R.U.T. 76.679.060-7
Sucursal WhimsiesLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Cajacorchetes 26/6 caja 5000 unid.Corchetes 266 caja 5000 unid., ver anexo adjunto $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124 $ 1.124
44121707
Lápices de colores2Cajaset 12 lapices de colores de madera largoLápices 12 colores largos, ver anexo adjunto $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidadpegamento en barra 40 grsPegamento barra, ver anexo adjunto $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
44121618
Tijeras2Unidadtijeras para costura 15 cms, acero inoxidableTijera de costura, ver anexo adjunto $ 13.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
44101707
Corcheteras2Unidadcorchetera matalica medianaCorchetera metálica mediana, ver anexo adjunto $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
60121503
Rotuladores lavables9Unidadplumones para pizarra color negro, azul y rojo 3 c/u.Plumones para pizarra, ver anexo adjunto $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.877 $ 5.877
44103103
Tóner3Unidadtoner brother TN-1060 (dcp-1512)Toner brother TN-1060, ver anexo adjunto $ 26.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.885 $ 78.885
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resmapapel fotocopia tamaño cartaPapel fotocopia carta, ver anexo adjunto $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4Resmapapel fotocopia oficioPapel fotocopia oficio, ver anexo adjunto $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
Total Neto $ 181.759
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.534
TOTAL OC $ 216.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.