Orden de Compra. Nº4834-353-SE25 "MATERIALES TALLER ESPACIOS AMIGABLES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-353-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 2066,05042016561
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA GABRIELA
Razón Social MARÍA GABRIELA NÚÑEZ NÚÑEZ
R.U.T. 19.655.849-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA GABRIELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151802
Semillas o almácigos de vainilla1UnidadEsencia de vainilla, 100 ml.Esencia de vainilla, 100 ml. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
50181709
Suministros para el horno2UnidadPolvo de hornear, 30 gr.Polvo de hornear, 30 gr. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
50221102
Harina de trigo1UnidadHarina.Harina. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1UnidadCacao amargo en polvo, 130 gr.Cacao amargo en polvo, 130 gr. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50101634
Fruta fresca1GlobalPlátano.Plátano. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
50221001
Granos de Legumbres1kilogramoLenteja.Lenteja. $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
Total Neto $ 10.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.066
TOTAL OC $ 12.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.