Orden de Compra. Nº
4834-353-SE25
"
MATERIALES TALLER ESPACIOS AMIGABLES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4834-353-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES TALLER ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T.
61.932.200-2
Dirección de Facturación
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna
Cochamó
Impuesto
2066,05042016561
Dirección de Envío de la Factura
Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA GABRIELA
Razón Social
MARÍA GABRIELA NÚÑEZ NÚÑEZ
R.U.T.
19.655.849-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA GABRIELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10151802
Semillas o almácigos de vainilla
1
Unidad
Esencia de vainilla, 100 ml.
Esencia de vainilla, 100 ml.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
50181709
Suministros para el horno
2
Unidad
Polvo de hornear, 30 gr.
Polvo de hornear, 30 gr.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
50221102
Harina de trigo
1
Unidad
Harina.
Harina.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Unidad
Cacao amargo en polvo, 130 gr.
Cacao amargo en polvo, 130 gr.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50101634
Fruta fresca
1
Global
Plátano.
Plátano.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
50221001
Granos de Legumbres
1
kilogramo
Lenteja.
Lenteja.
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.227
$ 2.227
Total Neto
$ 10.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.066
TOTAL OC
$ 12.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.