Orden de Compra. Nº4834-358-AG25 "INSUMOS DENTALES - PROG. SALUD BUCAL SEMBRANDO SONRISAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-358-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES - PROG. SALUD BUCAL SEMBRANDO SONRISAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 87898,37
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega

Enviar datos de seguimiento o coordinar despacho con el Sr. Christian Paredes Meza, fono +56987495810 email christianparedesmeza@gmail.com.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARENSE
Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T. 76.708.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LARENSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra30BolsaTorulas de algodón trenzadas, 500 unidades.Torulas trenzadas de algodón x 600 dentbys. $ 5.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.290 $ 160.290
42192603
Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios2000UnidadVaso plástico desechable, 100 cc.  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42152502
Baberos dentales4BolsaServilleta babero dental, impermeable, 3 capas, distintos colores. 500 unidades.Babero servilletas desechables azules cranberry x 100 unidades- $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.804 $ 13.804
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros25BolsaEyectores de saliva, 100 unidades.Eyectores x 100 cranberry $ 2.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.275 $ 54.275
14111703
Toallas de papel4CajaToallas de papel interfoliadas, doble hoja, paquete de 200 unidades, caja con 18 paquetes de 200 unidades.Toalla interfoliada plus doble hoja x 200 winkler. $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.804 $ 5.804
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos25CajaGuantes nitrilo color negro, sin polvo, 100 unidades, talla M, similar o igual a Tresor.Guantes nitrilo s/p tresor talla M negro. $ 2.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.725 $ 70.725
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos25CajaGuantes nitrilo color negro, sin polvo, 100 unidades, talla L, similar o igual a Tresor.Gua $ 2.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.725 $ 70.725
Total Neto $ 417.623
Descuento $ 0
Cargos $ 45.000
IVA  19  % $ 87.898
TOTAL OC $ 550.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.