Orden de Compra. Nº4834-484-AG25 "INSUMOS URGENCIAS Y BOX DE PROCEDIMIENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-484-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS URGENCIAS Y BOX DE PROCEDIMIENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 56639
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega.

Enviar datos de seguimiento o coordinar despacho con el Sr. Christian Paredes Meza, fono +56987495810 email christianparedesmeza@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos15CajaBaja lengua de madera de 100 unidades.Baja lengua de madera de 100 unidades. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
51191604
Solución de Ringer lactado50UnidadRinger lactato de 500 cc.Ringer lactato de 500 cc. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
42142507
Agujas mariposa200UnidadScalp vein 21G.Scalp vein 21G. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42142507
Agujas mariposa200UnidadScalp vein 23G.Scalp vein 23G. $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
42142507
Agujas mariposa200UnidadScalp vein 25G.Scalp vein 25G. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas50UnidadMascarilla de nebulización adulto.  $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas50UnidadMascarilla de nebulización pediátrica.  $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.250 $ 37.250
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas50UnidadMascarilla con reservorio adulto.  $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas50UnidadMascarilla con reservorio pediátrica.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.750 $ 40.750
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas50UnidadMascarilla venturi pediátrica.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 298.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.639
TOTAL OC $ 354.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.