Orden de Compra. Nº4834-7-SE14 "MATERIALES CONSTRUCCION PSR SOTOMO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4834-7-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION PSR SOTOMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4921-1-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochamó - Salud
R.U.T. 61.932.200-2
Dirección de Facturación Santiago Bueras S/N, Río Puelo
Comuna Cochamó
Impuesto 59851,52
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras S/N, Río Puelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roxana
Razón Social COMERCIAL TAMPE
R.U.T. 76.175.247-2
Sucursal Roxana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141705
Caños1GlobalSegun Nota de Pedido de fecha 31.12.13 y Factura Nro.20051 adjuntas.  $ 315.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.008 $ 315.008
Total Neto $ 315.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.852
TOTAL OC $ 374.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.