Orden de Compra. Nº4837-11-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4837-10-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucanía Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4837-11-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4837-10-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4837-10-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRAIS
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio
Comuna Angol
Impuesto 65075
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sparlatto
Razón Social glenda de jesus sanhueza luna
R.U.T. 8.610.064-9
Sucursal sparlatto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida25UnidadServicio de Almuerzo y local para Jornada de Capacitación 31-07-2009. Angol.  $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.500 $ 342.500
Total Neto $ 342.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.075
TOTAL OC $ 407.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.