Orden de Compra. Nº4840-2-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4840-1-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4840-2-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4840-1-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4840-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4840-Programas de mejoramiento (Urbano y Barrios)
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto nº 559
Comuna Lonquimay
Impuesto 369436
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto nº 559
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad La Bodega Limitada
Razón Social SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA
R.U.T. 76.394.950-8
Sucursal Sociedad La Bodega Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos30PiezaPiezas de madera pino de 1x4" para moldaje.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
11121603
Troncos30UnidadPiezas de madera pino 2x2"  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
11162111
Malla1Unidadmalla arnero 1 rollo  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
24101501
Carretillas1UnidadCarretilla 90 lts.  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
24112208
Conjunto pulverizador1Unidad1 mochila pulverizadora.  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
27111605
Picos4Unidad4 picotas con mango.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
27111601
Mazas de hierro2UnidadCombos 8 libras con mango.  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
30111601
Cemento500UnidadBolsas de cemento 42.5 kgs.  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000
31162001
Puntas25UnidadKgs. de clavos 2 1/2"  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31162702
Ruedas8Unidadruedas de carretillas, mas 10 camaras.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31231106
Hierro en barra labrada2Unidad2 chuzos  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39121719
Protectores8UnidadPaños legionarios.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
42312502
Fajas de sujeción abdominal8Unidadfajas lumbares  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
46181504
Guantes protectores24UnidadPares de guantes de cabretilla.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
46181504
Guantes protectores15UnidadPares de guantes de albañil (goma)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
46181531
Ropa reflectante o accesorios10UnidadChalecos reflectantes  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
53131609
Protector solar2Unidad2 Lts. de bloquedor solar fact. 50 con dispensador.  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60141022
Baldes, palas y otros juguetes para la arena10Unidad10 baldes concreteros.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 1.944.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.436
TOTAL OC $ 2.313.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.