|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4840-59-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4840-53-R109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4840-53-R109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
4840-Programas de mejoramiento (Urbano y Barrios) |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
|
|
R.U.T. |
69.181.100-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto 559 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
|
|
R.U.T. |
69.181.100-k |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 559 |
|
Comuna |
Lonquimay
|
|
Impuesto |
264742,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 559 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad La Bodega Limitada |
|
Razón Social |
SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.394.950-8 |
|
Sucursal |
Sociedad La Bodega Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Unidad | Se debe indicar en esta linia el monto total neto de de la oferta que se anexa,según nomina de productos que se deben adjuntar.- | |
$ 1.393.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.393.380
|
$ 1.393.380
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.393.380
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 264.742
|
|
$ 1.658.122
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.