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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4844-96-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4844-56-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4844-56-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de el Tabo
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R.U.T. |
69.073.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Las Cruces Norte Nº 401 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de el Tabo
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R.U.T. |
69.073.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Cruces Norte Nº 401 |
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Comuna |
El Tabo
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Impuesto |
4151,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Cruces Norte Nº 401 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-09-2009 |
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Proveedor |
AlbaCenter |
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Razón Social |
CRISTIAN MARCELO MARTINEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
13.227.708-7 |
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Sucursal |
AlbaCenter |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Unidad | Paños de sacudir | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | Litros de Cloro. | |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900
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$ 4.900
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 5 | Unidad | Litros de limpia vidrios | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.450
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$ 4.450
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53102504
| Guantes o manoplas | 10 | Unidad | Pares de guantes de goma (medianos y grandes) | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500
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$ 5.500
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Total Neto
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$ 21.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.152
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$ 26.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.