Orden de Compra. Nº4846-189-SE19 "ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4846-189-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4846-33-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 366
Usuario SIGFE GEORGINA LILLO TOBAR
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecocentro
Razón Social SOC ECOGRAFICA DEL VALLE ACONCAGUA LIMITADA
R.U.T. 76.013.950-5
Sucursal Ecocentro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121808
Laboratorios de rayos X32Unidad no definidaECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LICITACIÓN N°4846-33-LP18 SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1320 DE FECHA 04.07.2018 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGÚN FACTURA N°155 DE FECHA 29.03.2019ECOTOMOGRAFIAS MAMARIAS LICITACIÓN N°4846-33-LP18 SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1320 DE FECHA 04.07.2018 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO SEGÚN FACTURA N°155 DE FECHA 29.03.2019 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
Total Neto $ 576.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 576.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.