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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4846-321-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-5-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4846-5-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio General Urbano San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cajales Nº1900 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Cajales Nº1900 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
47293,1111111111 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cajales Nº1900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Camila Andrea |
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Razón Social |
CAMILA ANDREA SUÁREZ FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
18.201.457-5 |
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Sucursal |
Camila Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad | COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONAL NUTRICIONISTA 25 HORAS SEMANALES MES DE ABRIL 2018 SEGUN ID 4846-5-LE18 | Profesional Nutricionista con experiencia en APS, atención de pacientes del programa de salud cardiovascular, realización de exámenes de medicina preventivos, actividades de promoción y prevención en salud en distintas instituciones, consultas y controles |
$ 425.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 425.638
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$ 425.638
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Total Neto
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$ 425.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 47.293
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$ 472.931
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.