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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4846-339-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-96-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4846-96-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio General Urbano San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cajales Nº1900 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Cajales Nº1900 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
56635,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cajales Nº1900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-07-2010 |
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Proveedor |
Soluciones Documentales Limitada |
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Razón Social |
SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA
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R.U.T. |
77.847.850-1 |
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Sucursal |
Soluciones Documentales Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 324 | Unidad | TOALLAS INTERFOLIADAS, ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO. | TOALLAS INTERFOLIADAS, ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO. |
$ 920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.080
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$ 298.080
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Total Neto
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$ 298.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.635
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$ 354.715
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.