Orden de Compra. Nº4846-4-SE22 "DETERMINACIONES PROGRAMA MEJORAMIENTO APS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4846-4-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2022
Nombre de la Orden de Compra DETERMINACIONES PROGRAMA MEJORAMIENTO APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2200-51-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Cajales Nº1900
Comuna San Felipe
Impuesto 8440,56
Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Indicaciones de Facturación

Conforme señala la Ley N° 21.131, el pago será efectuado por Tesorería General de la República, dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro.

Puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) se debe emitir Factura Electrónica por sistema Acepta, cuyo formato debe incluir Documento de Referencia (orden de Compra) y Folio (N° orden de compra), se comunica que SII rechaza  los  Documentos electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado.  Considerar  Facturar con el formato indicado por S.I.I.,  dicho documento deben ser enviados en archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com,  facturacioncsf@redsalud.gov.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos18UnidadTIEMPO DE PROTROMBINA, TP, INR (NOVIEMBRE 2021)TIEMPO DE PROTROMBINA, TP, INR (NOVIEMBRE 2021) $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.212 $ 22.212
41116105
Reactivos o soluciones químicos18UnidadTIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA TTPK (NOVIEMBRE 2021)TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA TTPK (NOVIEMBRE 2021) $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.212 $ 22.212
Total Neto $ 44.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.441
TOTAL OC $ 52.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.